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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-875-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 85-2-LP15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-2-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2016 |
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Proveedor |
EMach |
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Razón Social |
PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
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R.U.T. |
77.500.240-9 |
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Sucursal |
EMach |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141503
| Inspección de productos y materiales | 631673 | Unidad no definida | | CAPTURA FOTOGRÁFICA |
$ 540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 341.103.420
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$ 341.103.420
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81141503
| Inspección de productos y materiales | 1 | Unidad | COSTO MENSUAL DEL MODULO $1.582.000
COSTO MENSUAL DE 64 MODULOS $101.248.000 | PROPUESTA EMACH PARA PROGRAMA TNEMÓDULOS DE ATENCIÓN EN REGIONES, EXCEPTO METROPOLITANA PARA TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL. |
$ 1.822.464.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.822.464.000
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$ 1.822.464.000
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Total Neto
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$ 2.163.567.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.163.567.420
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.