Orden de Compra. Nº85-97-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 85-15-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-97-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 85-15-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-15-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13540202715,61
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando
Razón Social CONSORCIO MERKEN SpA
R.U.T. 76.425.376-0
Sucursal Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos22696068569UnidadSUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: 502/503/505/Ofertas para La Linea 1, oferta 113 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.696.068.569 $ 22.696.068.569
93131608
Servicios de suministro de alimentos48568156250UnidadSUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LAS UNIDADES TERRITORIALES:401/402/403/903/1315/1320/Ofertas Linea 4, OFERTA 3115 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.568.156.250 $ 48.568.156.250
Total Neto $ 71.264.224.819
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.540.202.716
TOTAL OC $ 84.804.427.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.