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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
852-100-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
24-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FLETE P01 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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852-7-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 914 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
85300,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO |
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Razón Social |
EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO
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R.U.T. |
9.291.113-6 |
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Sucursal |
EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Global | Servicio de flete Programa 01, para el traslado de material de oficina, aseo y didactico, comunas de: VICTORIA, TRAIGUEN, ANGOL, PUCÓN, VILLARRICA, LONCOCHE, TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. | Servicio de flete Programa 01, para el traslado de material de oficina, aseo y didactico, comunas de: VICTORIA, TRAIGUEN, ANGOL, PUCÓN, VILLARRICA, LONCOCHE, TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. |
$ 448.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 448.950
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$ 448.950
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Total Neto
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$ 448.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.300
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$ 534.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.