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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
852-135-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COM - “SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI ARAUCANÍA” P2 CECI SDC N°53.917 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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852-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 914 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
98268 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL FRONTERA |
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Razón Social |
OPERACIONES DEL SUR SPA
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R.U.T. |
76.704.014-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL FRONTERA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 1 | Global | SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA JORNADA DE DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES DE JUNJI ARAUCANIA. | SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA JORNADA DE DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES DE JUNJI ARAUCANIA. |
$ 517.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.200
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$ 517.200
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Total Neto
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$ 517.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.268
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$ 615.468
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.