|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
852-356-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-08-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, COLCHONES Y COLCHONETAS PARA JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS SC.57.541 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
852-48-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 914 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
6612 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 914 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Acolchados Carlos David |
|
Razón Social |
RAMON DAVID VERA GUINEO
|
|
R.U.T. |
9.528.011-0 |
|
Sucursal |
Acolchados Carlos David |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121511
| Cubrecamas | 6 | Unidad | CUBRECAMA COLCHONETA (LÍNEA 5) | CUBRECAMA COLCHONETA (LÍNEA 5) |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.800
|
$ 34.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.612
|
|
$ 41.412
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.