Orden de Compra. Nº852-508-SE21 "SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO OFICINAS, SC N°57.319"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 852-508-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO OFICINAS, SC N°57.319
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 852-42-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IX Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3713
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914
Comuna Temuco
Impuesto 173407,3
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Productos de limpieza del baño20UnidadGUANTES LATEX CAJA 100 U TALLA M, MARCA VIRUTEX. LINEA 39 GUANTES LATEX CAJA 100 U TALLA M, MARCA VIRUTEX. LINEA 39 $ 8.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
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Productos de limpieza del baño10UnidadJABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO 5 LITROS. MARCA LLABRES. LINEA 44 JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO 5 LITROS. MARCA LLABRES. LINEA 44 $ 4.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.970 $ 40.970
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Productos de limpieza del baño45UnidadTOALLA DE PAPEL GOFRADO 250 M. PAQUETE 2 ROLLOS. MARCA RENDIPEDL. LINEA 77 TOALLA DE PAPEL GOFRADO 250 M. PAQUETE 2 ROLLOS. MARCA RENDIPEDL. LINEA 77 $ 5.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.400 $ 257.400
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Productos de limpieza del baño100UnidadMASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 50 UNIDADES, MARCA DEYSA. LINEA 50 MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 50 UNIDADES, MARCA DEYSA. LINEA 50 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.500 $ 344.500
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Productos de limpieza del baño100UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70  10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 10 BOLSA DE BASURA 50 X 70  10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 10 $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
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Productos de limpieza del baño100UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90  10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 11 BOLSA DE BASURA 70 X 90  10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 11 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 912.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.407
TOTAL OC $ 1.086.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.