Orden de Compra. Nº
852-508-SE21
"
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO OFICINAS, SC N°57.319
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
852-508-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO OFICINAS, SC N°57.319
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
852-42-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - IX Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3713
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 914
Comuna
Temuco
Impuesto
173407,3
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño
20
Unidad
GUANTES LATEX CAJA 100 U TALLA M, MARCA VIRUTEX. LINEA 39
GUANTES LATEX CAJA 100 U TALLA M, MARCA VIRUTEX. LINEA 39
$ 8.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.500
$ 164.500
47131829
Productos de limpieza del baño
10
Unidad
JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO 5 LITROS. MARCA LLABRES. LINEA 44
JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO 5 LITROS. MARCA LLABRES. LINEA 44
$ 4.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.970
$ 40.970
47131829
Productos de limpieza del baño
45
Unidad
TOALLA DE PAPEL GOFRADO 250 M. PAQUETE 2 ROLLOS. MARCA RENDIPEDL. LINEA 77
TOALLA DE PAPEL GOFRADO 250 M. PAQUETE 2 ROLLOS. MARCA RENDIPEDL. LINEA 77
$ 5.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.400
$ 257.400
47131829
Productos de limpieza del baño
100
Unidad
MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 50 UNIDADES, MARCA DEYSA. LINEA 50
MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 50 UNIDADES, MARCA DEYSA. LINEA 50
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.500
$ 344.500
47131829
Productos de limpieza del baño
100
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 X 70 10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 10
BOLSA DE BASURA 50 X 70 10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 10
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.100
$ 38.100
47131829
Productos de limpieza del baño
100
Unidad
BOLSA DE BASURA 70 X 90 10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 11
BOLSA DE BASURA 70 X 90 10 BOLSAS PAQUETE, MARCA MAXIPACK. LINEA 11
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
Total Neto
$ 912.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.407
TOTAL OC
$ 1.086.077
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.