Orden de Compra. Nº852-544-SE21 "SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JARDINES INFANTILES PROGRAMA CECI /SC: 59.161"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 852-544-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JARDINES INFANTILES PROGRAMA CECI /SC: 59.161
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 852-42-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IX Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ENVIAR A DIRECCIONES DE PLANILLA ADJUNTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4052
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914
Comuna Temuco
Impuesto 321636,37
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería23Unidad no definidaDETERGENTE POLVO 1 KILO/ MARCA: LLABRES/ LINEA: 27DETERGENTE POLVO 1 KILO/ MARCA: LLABRES/ LINEA: 27 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.888 $ 28.888
12161902
Detergentes surfactantes23Unidad no definidaDESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO BIDÓN 5 L/ MARCA: DIVERSEY – FORARD DC/ LINEA: 26 DESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO BIDÓN 5 L/ MARCA: DIVERSEY – FORARD DC/ LINEA: 26 $ 22.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.735 $ 527.735
42131501
Pecheras para pacientes23Unidad no definidaPECHERA O BATA DESECHABLE EN ROLLO 200 UNIDADES / MARCA: MS ( MAXSERVICE ) / LINEA: 71PECHERA O BATA DESECHABLE EN ROLLO 200 UNIDADES / MARCA: MS ( MAXSERVICE ) / LINEA: 71 $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.200 $ 1.136.200
Total Neto $ 1.692.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.636
TOTAL OC $ 2.014.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.