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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
852-984-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN, RECARGA Y REPOSICIÓN DE EXTINTORES PARA PROGRAMA PMI DE JUNJI AÑO 2019 /SC 47.185 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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852-23-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Andrea Saavedra Ortega |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 914 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
31932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 914 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
venta, recarga y mantención de extintores de incen |
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Razón Social |
MARCELO RODRIGO MUNOZ MORALES
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R.U.T. |
11.485.688-6 |
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Sucursal |
venta, recarga y mantención de extintores de incen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN,
RECARGA Y
REPOSICIÓN DE
EXTINTORES PARA
PROGRAMA PMI DE
JUNJI AÑO 2019
| MANTENCIÓN,
RECARGA Y
REPOSICIÓN DE
EXTINTORES PARA
PROGRAMA PMI DE
JUNJI AÑO 2019
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$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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Total Neto
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$ 168.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.