Orden de Compra. Nº853-21-SE26 "CHEE, RENOVACIÓN CONTRATO MANTENCION DE J.I. ALTERNATIVOS PROV. CHILOÉ, PROG. 01 DE JUNJI REG DE LOS LAGOS, SC 56982, CP 298"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-21-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CHEE, RENOVACIÓN CONTRATO MANTENCION DE J.I. ALTERNATIVOS PROV. CHILOÉ, PROG. 01 DE JUNJI REG DE LOS LAGOS, SC 56982, CP 298
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 298
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 2634453,74
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora quitripulli
Razón Social NELLY ELIZABETH MOLINA MARIPI
R.U.T. 13.399.610-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora quitripulli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadRENOVACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN J.I. ALTERNATIVOS PROG. 01, DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ.RENOVACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN J.I. ALTERNATIVOS PROG. 01, DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ. $ 13.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865.546 $ 13.865.546
Total Neto $ 13.865.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.634.454
TOTAL OC $ 16.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.