|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
853-211-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE BANQUTERIA CASH |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
853-48-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Rengifo 830 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
803173,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rengifo 830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-08-2010 |
|
|
|
Proveedor |
María Eugenia Muñoz Santibañez |
|
Razón Social |
MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
|
|
R.U.T. |
7.201.274-7 |
|
Sucursal |
María Eugenia Muñoz Santibañez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Adquisición de servicio de banquetería, alojamiento y arriendo de salón para efectuar capacitación provincial para funcionarios del programa CASH en la comuna de Osorno | Adquisición de servicio de banquetería, alojamiento y arriendo de salón para efectuar capacitación provincial para funcionarios del programa CASH en la comuna de Osorno |
$ 4.227.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.227.227
|
$ 4.227.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.227.227
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 803.173
|
|
$ 5.030.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.