Orden de Compra. Nº853-252-SE23 "CMEE, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL JI GOTITAS DE LAGUNA, PRG. 01, DE JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS SC 59674 CP N°1565."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-252-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CMEE, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL JI GOTITAS DE LAGUNA, PRG. 01, DE JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS SC 59674 CP N°1565.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-19-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1565
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna Puerto Montt
Impuesto 43472
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manam Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MANAM LTDA
R.U.T. 76.721.587-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manam Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMANTENCIÓN Y REP. DE OBRAS INFRAESTRUCTURA EN J.I. DE LAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE, PALENA Y OFIC. DEPENDIENTES DE JUNJI REG. DE LOS LAGOS PG 01 Y 02 LIC 853-19-LQ22.MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE LAGUNA DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE, PPTO. 68. $ 228.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.800 $ 228.800
Total Neto $ 228.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.472
TOTAL OC $ 272.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.