|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
853-263-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DESINFECCIÓN JARDIN INFANTIL MDS. PROG. 02, SC 44654, CP 1524 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
853-11-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Rengifo 830 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
2185 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rengifo 830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MauricioYelor |
|
Razón Social |
GERARDO MAURICIO YELOR SOLIS
|
|
R.U.T. |
12.390.665-9 |
|
Sucursal |
MauricioYelor |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102104
| Control estructural de plagas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE DESINFECCIÓN JARDINES INFANTIL MDS, PROG. 02. | Servicio de Control de Plagas para los establecimientos de JUNJI Provincias de Osorno y Llanquihue en la Región de Los Lagos |
$ 11.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.500
|
$ 11.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.185
|
|
$ 13.685
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.