Orden de Compra. Nº853-279-SE11 "FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MERCADERIA JUNJI X° RE"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-279-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MERCADERIA JUNJI X° RE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-40-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Rengifo 830
Comuna Puerto Montt
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otros Requerimientos para entrega Bienes y Servicios

ENTREGA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDO AL ANEXO DE DIRECCIONES ENTREGADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACION.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
R.U.T. 8.642.884-9
Sucursal SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaSERVICIO FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MERCADERIA, PROGRAMA 02 PMI, DESDE PUERTO MONTT A QUELLON Y QUEILEN, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES. PROVIENE DE LA ID N° 853-40-LE110.  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.