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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
853-280-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MERCADERIA JUNJI X° REGION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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853-40-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Rengifo 830 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
437000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rengifo 830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Otros Requerimientos para entrega Bienes y Servicios: | ENTREGA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDO AL ANEXO DE DIRECCIONES ENTREGADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACION. |
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Proveedor |
SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ |
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Razón Social |
SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
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R.U.T. |
8.642.884-9 |
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Sucursal |
SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | SERVICIO FLETE TRASLADO Y REPARTO DE MERCADERIA, PROGRAMA 02 CASH, DESDE PUERTO MONTT A QUELLON CON INTERMEDIOS DE ACUERDO AL ANEXO N° 5 ENTREGADO EN LA LICITACION, PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES. PROVIENE DE LA ID N° 853-40-LE110 | |
$ 2.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 437.000
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$ 2.737.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.