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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
853-380-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE 2a COMPRA MATERIAL FUNGIBLE, JARDINES INF. PROG 02, JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 53365, CP 1763 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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853-31-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
junjirecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
243618 |
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Dirección de Envío de la Factura |
junjirecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.432.149-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 200 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA JARDINES INFANTILES PROGRAMA PG 02. | LÍNEA 6.- PEGAMENTO EN BARRA 36 GR/ X 12 UNIDADES |
$ 4.944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 988.800
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$ 988.800
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14111509
| Artículos de papelería | 200 | Unidad | LÍNEA 4.- COLA FRÍA 500 GR POTE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA JARDINES INFANTILES PROGRAMA PG 02. | LÍNEA 4.- COLA FRÍA 500 GR POTE |
$ 1.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.400
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$ 293.400
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Total Neto
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$ 1.282.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.618
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$ 1.525.818
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.