Orden de Compra. Nº853-461-SE25 "CHEE AUMENTO CTO. DE MANTENCIÓN Y REP. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA J.I. CLASICOS, PROG. 01, DE JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 57246, CP 2669"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-461-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CHEE AUMENTO CTO. DE MANTENCIÓN Y REP. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA J.I. CLASICOS, PROG. 01, DE JUNJI REG. DE LOS LAGOS, SC 57246, CP 2669
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-16-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 4789915,96
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volcano Spa
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES VOLCANO SPA
R.U.T. 77.715.833-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Volcano Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadAUMENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES CLASICOS DE LAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA, PROGRAMA 01. AUMENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES CLASICOS DE LAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA, PROGRAMA 01. $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084
Total Neto $ 25.210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.789.916
TOTAL OC $ 30.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.