Orden de Compra. Nº853-554-SE16 "AMPLIACION DE OBRA DE LICITACIÓN JUNJI X° REGIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-554-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2016
Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE OBRA DE LICITACIÓN JUNJI X° REGIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-24-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días se paga por estado de
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Rengifo 830
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1303155,85
Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Miguel
Razón Social Sociedad Constructora Formandoy Limitada
R.U.T. 76.503.735-2
Sucursal Luis Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1Unidad no definidaAMPLIACIÓN Y DISMINUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN, ID N°853-24-LP16, DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N°015-524 QUE APRUEBA MODIFICACIÓN.SE DEBERÁ ENTREGAR FACTURA ORIGINAL Y LA CUARTA COPIA CEDIBLE YA QUE ESTO ES REQUISITO PARA EFECTUAR EL PAGO, A DEMÁS SE DEBE COMPLETAR, IMPRIMIR Y ENVIAR JUNTO CON LA FACTURA, ANEXO QUE SE ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA. PLAZO DE EJECUCION 12-08-2016  $ 6.858.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858.715 $ 6.858.715
Total Neto $ 6.858.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.303.156
TOTAL OC $ 8.161.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.