Orden de Compra. Nº853-581-SE24 "CE COMPRA LEÑA PARA J.I. PROV. OSORNO (2a ENTREGA), PROG. 02, JUNJI REG DE LOS LAGOS, SC 54186, CP 2687"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-581-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CE COMPRA LEÑA PARA J.I. PROV. OSORNO (2a ENTREGA), PROG. 02, JUNJI REG DE LOS LAGOS, SC 54186, CP 2687
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2687
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 1013840
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FREDDY GONZALO ARIAS SOTO
Razón Social FREDDY GONZALO ARIAS SOTO
R.U.T. 17.741.927-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FREDDY GONZALO ARIAS SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera145Unidad no definidaSACOS DE ASTILLASCOMPRA DE LEÑA EN VARAS Y ASTILLAS POR SACO PARA PROVEER JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS, PARA LA PROVINCIA DE OSORNO PROGRAMA 02 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000
11121702
Astillas de madera290UnidadVARAS DE LEÑA SECACOMPRA DE LEÑA EN VARAS Y ASTILLAS POR SACO PARA PROVEER JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS, PARA LA PROVINCIA DE OSORNO PROGRAMA 02 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.031.000 $ 4.031.000
Total Neto $ 5.336.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.013.840
TOTAL OC $ 6.349.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.