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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
853-744-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV.MANTENCION JARD. INF ALADINO PROV. OSORNO JUNJI X° REGION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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853-27-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Rengifo 830 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
58117,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rengifo 830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2016 |
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Proveedor |
EMSERCHI SpA |
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Razón Social |
EMSERCHI SpA
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R.U.T. |
76.424.706-k |
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Sucursal |
EMSERCHI SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SERV. MANTENCION JARD. INFANTIL ALADINO PROV. OSORNO PROGRAMA 01 PROVIENE DE LICITACIÓN ID: 853-27-LP16 SEGÚN PRESUPUESTO N° 13, SE DEBERÁ ENTREGAR FACTURA ORIGINAL Y LA CUARTA COPIA CEDIBLE YA QUE ESTO ES REQUISITO PARA EFECTUAR EL PAGO. | Emserchi spa |
$ 305.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.880
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$ 305.880
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Total Neto
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$ 305.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.117
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$ 363.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.