Orden de Compra. Nº853-90-AG26 "SSGG COMPRA ÁGIL MANTENCIÓN DE 3 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PG 04 OFICINA JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS COT23, SC 60451, CP 766"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-90-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SSGG COMPRA ÁGIL MANTENCIÓN DE 3 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PG 04 OFICINA JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS COT23, SC 60451, CP 766
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 766
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna Puerto Montt
Impuesto 616301,67
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Rodrigo
Razón Social MECANICA DEL SUR SPA
R.U.T. 76.803.932-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías9UnidadMANTENCIONES PREVENTIVAS A EJECUTAR SEGÚN ANEXO Nº1 ENVIADO POR PROVEEDOR.  $ 173.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.021 $ 1.563.021
78180101
Reparación y pintura carrocerías1PackMANTENCIONES CORRECTIVAS PARA LOS 3 VEHÍCULOS $1.680.672 + IVA ($ 2.000.000 TOTAL) SE DECONTARAN DE ESTE PRESUPUESTO LAS MANTENCIONES CORRECTIVAS.  $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 3.243.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 616.302
TOTAL OC $ 3.859.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.