Orden de Compra. Nº853-902-SE17 "Flete Ruta Osorno Programa 01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-902-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Flete Ruta Osorno Programa 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 853-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Rengifo 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Rengifo 830
Comuna Puerto Montt
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Rengifo 830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
Razón Social SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
R.U.T. 8.642.884-9
Sucursal SERGIO ROLANDO ROSAS GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1UnidadFLETE RUTA OSORNO PARA 07 JARDINES INFANTILES CLÁSICOS PROG. 01.,HEIDI, LOMAS 1, LOS VOLCANES, PELLINES, ERARDO WERNER, TEN-TEN Y AMANCAY, DEL PROGRAMA 01, CORRESPONDIENTES A ESTA RUTA. SE CONSIDERA 1 VEHÍCULO DE (7 A 14 MTS. CÚBICOS). NO SE CONSIDERAN 8 ESTABLECIMIENTOS,SEGÚN ANEXO N°5 DE LA LICITACIÓN, LOS DESCUENTOS SE EFECTÚAN DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ID N°853-2-LP16. REPARTO DE EQUIPAMIENTO Y ARTICULOS DE ASEO.  $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.