|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
853-95-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONPRA DE DELANTALES PARA AUXILIARES DE SERVICIO DE JARDINES INFANTILES JUNJI X° REGION PUERTO MONTT |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
853-18-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Rengifo 830 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
19513 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rengifo 830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-06-2009 |
|
|
|
Proveedor |
CONFECCIONES GALU LTDA |
|
Razón Social |
CONFECCIONES GALU LTDA
|
|
R.U.T. |
79.941.490-2 |
|
Sucursal |
CONFECCIONES GALU LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102704
| Uniformes de garzones o cocineros | 13 | Unidad | COLOR PALO ROSA EN POLYCRON GARIB O GABARDINA,CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS | |
$ 7.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.700
|
$ 102.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.513
|
|
$ 122.213
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.