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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
853-969-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES CLASICOS,PROG 01,JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS. SC 45182 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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853-19-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
facturacionjunji@junji.cl |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
112964,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
facturacionjunji@junji.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT |
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Razón Social |
Luis Sebastian Gacía Fuentes
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R.U.T. |
17.927.923-1 |
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Sucursal |
EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIOS DE REVISIÓN,MANTENCIÓN Y/O RECARGA DE EXTINTORES PARA PG 01, JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS. | SERVICIO EXTINTORES. |
$ 594.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 594.550
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$ 594.550
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Total Neto
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$ 594.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.964
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$ 707.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.