Orden de Compra. Nº853-97-SE08 "CONTRATO DE EQUIP COMPUT Y SUMINISTROS JUNJI X REG"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-97-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2008
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE EQUIP COMPUT Y SUMINISTROS JUNJI X REG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO DE SUMINISTRO, PARA LA CONTRACION DE TRES COMPUTADORES, UNA IMPRESORA Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROG. PMI, CASH DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE ACUERDO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CUOTA MAYO 2008
Proveniente de Licitación 853-8-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Amunátegui Nº 500
Comuna -1
Impuesto 19380
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio3UnidadComputadores de escritorioCONTRATO DE SUMINISTRO, PARA LA CONTRACION DE TRES COMPUTADORES, UNA IMPRESORA Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROG. PMI, CASH DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CUOTA MAYO 2008 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 102.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.380
TOTAL OC $ 121.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.