Orden de Compra. Nº854-263-SE20 "SUMINISTRO DE PELLET - JUNJI XI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-263-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PELLET - JUNJI XI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 960
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación RIQUELME 395
Comuna Coyhaique
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ANGEL POBLETE TAPIA
Razón Social DANIEL ANGEL POBLETE TAPIA
R.U.T. 6.906.366-7
Sucursal DANIEL ANGEL POBLETE TAPIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141606
Desperdicios o restos de madera2000Unidad no definidaSuministro pellet para Calefacción Direccion Regional Detalle Entrega: - 1000 kilos Entrega en Direccon Regional. . Riquelme N° 345: 400 K. . Riquelme N° 343: 300 K. . Riquelme N° 395: 300 K. - 1000 kilos Retirados en Casa Comercial.Desde Licitacion N°854-52-LE19. Res. Adjudica 015/008 de 15-01-2020 Res. Contrata 015/027 de 28-01-2020 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.