Orden de Compra. Nº854-299-SE21 "CONTRATO DE SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-299-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2021
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1203
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación General Parra Nº 315
Comuna Coyhaique
Impuesto 243200
Dirección de Envío de la Factura General Parra Nº 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 7 PLAGAS LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS LIMITADA
R.U.T. 76.084.081-5
Sucursal 7 PLAGAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Control estructural de plagas16UnidadSuministro de control de plagas, SANITIZACION, Jardines Infantiles mes de JULIO. LOBITO FEROZ: ORDEN N°10761 CRECIENDO CONTENTOS: ORDEN N°10765 KAU-KALEM: ORDEN N°10927 ARCO IRIS: ORDEN N°10918 GABRIELA MISTRAL: ORDEN N°10924 MARTIN PESCADOR: ORDEN N°10921 CUNCUNITA: ORDEN N°10938 EL PARAISO: ORDEN N° 10753 TROPERITOS DEL VALLE: N° 10782 MI PEQUEÑA ESTANCIA: N° 10929 HIJITOS DEL MAR: ORDEN N° 9605 AUNKANTUN: ORDEN N° 10749 RAYITO DE SOL: ORDEN N° 10756 LA VILLITA: ORDEN N° 10786 LOS NAVEGANTES: ORDEN N° 11469 LA SIRENITA: ORDEN N° 11475 - Res. Exenta Aprueba Bases y Publicacion N° 031 fecha 16-03-2021. - Res. Exenta Adjudica Proveedor N° 048 fecha 05-04-2021 - Res. Exenta Aprueba Contrato N° 059 fecha 21-04-2021 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72102104
Control estructural de plagas16UnidadSuministro de control de plagas, DESINSECTACION, Jardines Infantiles mes de JULIO. LOBITO FEROZ: ORDEN N°10761 CRECIENDO CONTENTOS: ORDEN N°10765 KAU-KALEM: ORDEN N°10927 ARCO IRIS: ORDEN N°10918 GABRIELA MISTRAL: ORDEN N°10924 MARTIN PESCADOR: ORDEN N°10921 CUNCUNITA: ORDEN N°10938 EL PARAISO: ORDEN N° 10753 TROPERITOS DEL VALLE: N° 10782 MI PEQUEÑA ESTANCIA: N° 10929 HIJITOS DEL MAR: ORDEN N° 9605 AUNKANTUN: ORDEN N° 10749 RAYITO DE SOL: ORDEN N° 10756 LA VILLITA: ORDEN N° 10786 LOS NAVEGANTES: ORDEN N° 11469 LA SIRENITA: ORDEN N° 11475. - Res. Exenta Aprueba Bases y Publicacion N° 031 fecha 16-03-2021. - Res. Exenta Adjudica Proveedor N° 048 fecha 05-04-2021 - Res. Exenta Aprueba Contrato N° 059 fecha 21-04-2021 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72102104
Control estructural de plagas16UnidadSuministro de control de plagas, DESRATIZACION, Jardines Infantiles mes de JULIO LOBITO FEROZ: ORDEN N°10761 CRECIENDO CONTENTOS: ORDEN N°10765 KAU-KALEM: ORDEN N°10927 ARCO IRIS: ORDEN N°10918 GABRIELA MISTRAL: ORDEN N°10924 MARTIN PESCADOR: ORDEN N°10921 CUNCUNITA: ORDEN N°10938 EL PARAISO: ORDEN N° 10753 TROPERITOS DEL VALLE: N° 10782 MI PEQUEÑA ESTANCIA: N° 10929 HIJITOS DEL MAR: ORDEN N° 9605 AUNKANTUN: ORDEN N° 10749 RAYITO DE SOL: ORDEN N° 10756 LA VILLITA: ORDEN N° 10786 LOS NAVEGANTES: ORDEN N° 11469 LA SIRENITA: ORDEN N° 11475. - Res. Exenta Aprueba Bases y Publicacion N° 031 fecha 16-03-2021. - Res. Exenta Adjudica Proveedor N° 048 fecha 05-04-2021 - Res. Exenta Aprueba Contrato N° 059 fecha 21-04-2021 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
Total Neto $ 1.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.200
TOTAL OC $ 1.523.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.