|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
854-308-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 854-65-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
854-65-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
General Parra Nº 315 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
56658 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Parra Nº 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
María Teresa Larraín S.A. |
|
Razón Social |
María Teresa Larraín S.A.
|
|
R.U.T. |
96.585.660-9 |
|
Sucursal |
María Teresa Larraín S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111602
| Zapatos de mujer | 3 | Unidad | zapatos de vestir mujer.
- N. 35 = 01 par
- N. 36 = 01 par
- N. 37 = 01 par | |
$ 37.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.400
|
$ 113.400
|
53111601
| Zapatos de hombre | 4 | Unidad | zapatos de vestir varon .
- N. 39 = 03 pares
. N. 41 = 01 par | |
$ 46.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 184.800
|
$ 184.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 298.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.658
|
|
$ 354.858
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.