Orden de Compra. Nº854-35-SE21 "SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION JUNJI XI "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-35-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION JUNJI XI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-24-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 159
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación RIQUELME 395
Comuna Coyhaique
Impuesto 1898052,5
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian
Razón Social CONSTRUCTORA CCGALLARDO SPA
R.U.T. 76.725.125-4
Sucursal Cristian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO DE “SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL Y BODEGAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE AYSÉN, POR PERIODO DE 12 MESES.- Res. Exenta Aprueba Bases N° 238 - Res. Exenta Adjudica Proveedor N° 013 - Res. Exenta Aprueba Contrato N° 029 $ 9.989.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.989.750 $ 9.989.750
Total Neto $ 9.989.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.898.052
TOTAL OC $ 11.887.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.