Orden de Compra. Nº854-44-SE23 "SERVICIO LAVANDERIA JARDINES INFANTILES JUNJI XI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-44-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA JARDINES INFANTILES JUNJI XI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-55-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 279
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación RIQUELME 395
Comuna Coyhaique
Impuesto 1012177,5
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antonio Marcos
Razón Social ANTONIO MARCOS JIMÉNEZ CARRASCO
R.U.T. 12.310.698-9
Sucursal Antonio Marcos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadSERVICIO DE LAVANDERIA JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI REGION DE AYSEN MES DE FEBRERO 2023. - GABRIELA MISTRAL: 149K. - MI PEQUEÑA ESTANCIA: 169K. - KAU-KALEM: 211,5K. - LOS NAVEGANTES: 124,2K. - TROPERITOS DEL VALLE: 46,7K. - LOBITO FEROZ: 70,2K. - CRECIENDO CONTENTOS: 92,1K. - CAPULLITOS DE CALAFATE: 125,7K. - AUNKANTUN: 29K. - EL PARAISO: 21,2K. - RAYITO DE SOL: 80,3K. - MARTÍN PESCADOR: 107,5K. - ARCO IRIS: 197,5K.- RES. EXENTA APRUEBA BASES - PUBLICACION: 015/277 (25.12.2022). - RES. EXENTA ADJUDICACION: 015/015 (25.01.2023). - RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 015/033 (15.02.2023). $ 5.327.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.327.250 $ 5.327.250
Total Neto $ 5.327.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.012.178
TOTAL OC $ 6.339.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.