Orden de Compra. Nº854-575-SE19 "TRASLADO DE CORRESPONDENCIAS - CARGAS 854-30-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-575-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE CORRESPONDENCIAS - CARGAS 854-30-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-30-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1767
Usuario SIGFE mpvenegast
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación RIQUELME 395
Comuna Coyhaique
Impuesto 18582
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Gómez Vidal
Razón Social RODRIGO ALONSO GOMEZ VIDAL
R.U.T. 14.405.515-2
Sucursal Rodrigo Gómez Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1UnidadSERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIAS DESDE OFICINA DE PARTES DIRECCIÓN REGIONAL A LOS JARDINES INFANTILES Y VICEVERSA. - SE ADJUNTA DETALLE - GUÍAS MES DE AGOSTO 2019.RES. EXENTA PUBLICACIÓN: 162 FECHA 11-06-2019. RES. EXENTA ADJUDICACIÓN: 202 FECHA 11-06-2019. RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 213 FECHA 12-07-2019. $ 97.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
Total Neto $ 97.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.582
TOTAL OC $ 116.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.