|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
854-82-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Petroleo J.Infantil Kau-Kalem Abaco 585 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
854-27-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 395 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
517949,576 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 395 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COPEC S.A. |
|
Razón Social |
COPEC S.A.
|
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COPEC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 2000 | Litro | SUMINISTRO DE PETROLEO PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL KAU-KALEM JUNJI XI.
- DIRECCION ENTREGA: RIO MAÑIHUALES N°595, POB. ALMIRANTE SIMPSON - COYHAIQUE. | - RES. EXENTA APRUEBA BASES Y PUBLICACION: 015/193 FECHA 26.09.2025.
- RES. EXENTA ADJUDICA PROVEEDOR: 015/221 FECHA 23.10.2025.
- RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 015/236 DE FECHA 13.11.2025. |
$ 1.363,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.726.000
|
$ 2.726.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.726.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 517.950
|
|
$ 3.244.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.