|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
855-171-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CE-ADQUISICIÓN MAT. DE ENSEÑANZA NO FUNG. P02 SC 57013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
855-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
21648,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIA VICKERY |
|
Razón Social |
IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
|
|
R.U.T. |
8.588.169-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LIBRERIA VICKERY |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111507
| Bolsas de herramientas | 2 | Caja | KIT DE HERRAMIENTAS | ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO |
$ 18.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.780
|
$ 36.780
|
60141307
| Animales de juguete | 2 | Kit | ANIMALES DE LA GRANJA | ESPECIFICACIONES EN ANEXO TECNICO |
$ 38.579,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.158
|
$ 77.158
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.938
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.648
|
|
$ 135.586
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.