Orden de Compra. Nº855-184-SE25 "GDP-SERVICIO MATE. EXTINTORES Y REDES HUMEDAS P01, SC 57824"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-184-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra GDP-SERVICIO MATE. EXTINTORES Y REDES HUMEDAS P01, SC 57824
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 732 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1379875
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Punta Arenas.Según anexos adejuntos $ 3.427.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.427.500 $ 3.427.500
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Puerto Natales (Puerto Edén) y Torres del Paine.Según anexos adejuntos $ 1.470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Porvenir.Según anexos adejuntos $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Cabo de HornosSegún anexos adejuntos $ 1.535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535.000 $ 1.535.000
Total Neto $ 7.262.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.379.875
TOTAL OC $ 8.642.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.