Orden de Compra. Nº855-269-SE23 "GDP-Mant. Rep. Extintores y Redes Húmedas JUNJI MAG, SC 52062"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-269-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra GDP-Mant. Rep. Extintores y Redes Húmedas JUNJI MAG, SC 52062
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1194 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez No. 788
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1036450
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez No. 788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Punta Arenas.Servicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Punta Arenas. Según plazos y requerimientos $ 3.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Puerto Natales (Puerto Edén) y Torres del Paine.Servicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Puerto Natales (Puerto Edén) y Torres del Paine. Según plazos y requerimientos $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000
46191601
Extintores1GlobalServicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Porvenir.Servicio de Revisión, Mantención y Recarga de Extintores; y Servicio de Revisión, Mantención y/o Reparación de Redes Húmedas en la Comuna de Porvenir. Según plazos y requerimientos $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 5.455.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.036.450
TOTAL OC $ 6.491.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.