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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-284-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GDP- ADQ. DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS-OS JUNJI, P01, SC 59039 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-18-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3429971,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Primetex Spa |
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Razón Social |
COMERCIAL PRIMETEX SPA
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R.U.T. |
76.593.699-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Primetex Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 536 | Global | UNIFORMES. VESTUARIO MUJER Y VARON SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Anexos adjuntos. Muestras fìsicas presentadas. UNIFORMES. VESTUARIO MUJER Y VARON SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS |
$ 33.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.052.480
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$ 18.052.480
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Total Neto
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$ 18.052.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.429.971
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$ 21.482.451
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.