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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-302-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P02, SC 58776 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
68044,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
C.I.E.I. |
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Razón Social |
CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SPA
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R.U.T. |
76.110.801-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
C.I.E.I. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121206
| Pintura de maquillaje | 11 | Caja | TABLETAS MAKE UP 6 COLORES | TABLETAS MAKE UP 6 COLORES |
$ 8.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.070
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$ 92.070
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11151701
| Hilo de lana | 8 | Kit | LANA ACRILICA 12 OVILLOS | LANA ACRILICA 12 OVILLOS |
$ 8.656,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.248
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$ 69.248
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 9 | Rollo | ROLLO DE PAPEL KRAFT /200 MT | ROLLO DE PAPEL KRAFT 200 MT |
$ 21.868,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.812
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$ 196.812
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Total Neto
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$ 358.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.045
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$ 426.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.