Orden de Compra. Nº855-370-SE24 "CHEE Sum. Mantenc. Areas Verdes L4, JI Prov. Tierra del Fuego, SC 52748"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-370-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CHEE Sum. Mantenc. Areas Verdes L4, JI Prov. Tierra del Fuego, SC 52748
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-29-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1368 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna *
Impuesto 197117,78
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tamara andrea
Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO BAEZ E H
R.U.T. 76.386.104-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tamara andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalSum. Mantención áreas verdes JI PAPELUCHO, trabajos mes octubre 2024, según Memo N°125/24 de fecha 18/11/2024 e informes técnicos de Subdirección de CHEE.Sum. Mantención áreas verdes JI PAPELUCHO, trabajos mes octubre 2024. $ 507.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.144 $ 507.144
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalSum. Mantención áreas verdes JI PEPITA DE ORO, mes octubre y noviembre 2024, según Memo N°125/24 de fecha 18/11/2024 e informes técnicos de Subdirección de CHEE.Sum. Mantención áreas verdes JI PEPITA DE ORO, trabajos en mes de octubre y noviembre 2024. $ 530.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.318 $ 530.318
Total Neto $ 1.037.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.118
TOTAL OC $ 1.234.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.