|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
855-377-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P01, SC 55.592 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
855-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
113542,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIA VICKERY |
|
Razón Social |
IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
|
|
R.U.T. |
8.588.169-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LIBRERIA VICKERY |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60124301
| Arcilla cocida en horno húmedo | 202 | Unidad | Arcilla de modelaje blanca 500 grs. Ver especificaciones técnicas adjuntas | Especificaciones técnicas en el anexo 3. Arcilla de modelaje blanca 500 grs. |
$ 1.435,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 289.870
|
$ 289.870
|
31211904
| Brochas | 98 | Pack | Set de 4Brochas diferente Texturas. ver especificaciones técnicas adj. | Especificaciones técnicas en el anexo 3. Set de 4Brochas diferentes Texturas. |
$ 3.140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 307.720
|
$ 307.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 597.590
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 113.542
|
|
$ 711.132
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.