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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-397-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Material de Aseo Jardines Inf. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-14-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2015 |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 14 | Unidad | Manguera de 30 mts., espesor 1/2 pulgada, 1 conector de grifo de 1/2 pulgada, 1 conector de la manguera con parada de agua y acoplamiento rápido, 1 conector simple, sin parada de agua y acoplamiento rápido. | Manguera de 30 mts., espesor 12 pulgada, 1 conector de grifo de 12 pulgada, 1 conector de la manguera con parada de agua y acoplamiento rápido, 1 conector simple, sin parada de agua y acoplamiento rápido. |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.