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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-399-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Rec. Extintores. Jard. Inf. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-19-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
94050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda |
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Razón Social |
DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA
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R.U.T. |
5.530.130-1 |
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Sucursal |
Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | Servicio de Revisión, Mantención y Recarga de 18 Extintores de 6 Kg. cada uno; y Servicio de Revisión y Mantención de 2 Redes Húmedas de las distintas Unidades dependientes. Puerto Natales. | Revisión, Mantención y recarga 18 extintores 6 kgs. Puerto Natales y 2 redes humedas |
$ 245.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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46191601
| Extintores | 1 | Global | Servicio de Revisión, Mantención y Recarga de 3 Extintores de 6 Kg. cada uno; y Servicio de Revisión y Mantención de 2 Redes Húmedas de las distintas Unidades dependientes.Puerto Williams. | Revisión y recarga de 3 extintoresmas 2 redes húmedas en Puerto Williams |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.050
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$ 589.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.