Orden de Compra. Nº855-427-SE24 "CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P02, SC 56.319"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-427-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P02, SC 56.319
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-29-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1606 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna Punta Arenas
Impuesto 490030,9
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA INGES
Razón Social INGES LIMITADA
R.U.T. 76.567.094-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores125UnidadMARCADOR 12 EXTRA GRUESO TURBO MAXISe adjunta oferta económica en anexo 4 y fichas técnicas. Valores netos. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
60121205
Pastillas de témpera105KitTEMPERA 500ML 8 COLORESSe adjunta oferta económica en anexo 4 y fichas técnicas. Valores netos. $ 20.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128.560 $ 2.128.560
60121509
Lápices de cera175KitLÁPIZ CERA 12 COLORES JUMBOSe adjunta oferta económica en anexo 4 y fichas técnicas. Valores netos. $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.550 $ 200.550
Total Neto $ 2.579.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.031
TOTAL OC $ 3.069.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.