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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-427-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P02, SC 56.319 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-29-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
490030,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA INGES |
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Razón Social |
INGES LIMITADA
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R.U.T. |
76.567.094-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA INGES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 125 | Unidad | MARCADOR 12 EXTRA GRUESO TURBO MAXI | Se adjunta oferta económica en anexo 4 y fichas técnicas. Valores netos. |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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60121205
| Pastillas de témpera | 105 | Kit | TEMPERA 500ML 8 COLORES | Se adjunta oferta económica en anexo 4 y fichas técnicas. Valores netos. |
$ 20.272,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.128.560
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$ 2.128.560
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60121509
| Lápices de cera | 175 | Kit | LÁPIZ CERA 12 COLORES JUMBO | Se adjunta oferta económica en anexo 4 y fichas técnicas. Valores netos. |
$ 1.146,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.550
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$ 200.550
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Total Neto
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$ 2.579.110
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 490.031
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$ 3.069.141
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.