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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-43-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Flete Marzo 2014 Prog. 01 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-2-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL
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R.U.T. |
6.635.502-0 |
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Sucursal |
MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | Servicio de fletes con camioneta día 10 de Marzo de 2014. Requimiento Interno N°8. Guía Depacho Proveedor N°48. Programa 01. Convenio de Suministro | Servicio de fletes con camioneta día 10 de Marzo de 2014. Requimiento Interno N°8. Guía Depacho Proveedor N°48. Programa 01. Convenio de Suministro. |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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78121601
| Servicios de flete | 2 | Unidad | Servicio de fletes con camión día 10 de Marzo de 2014. Requimientos Internos No. 8. Guías Depacho Proveedor No. 48 Programa 01. Convenio de Suministro | Servicio de fletes con camión día 10 de Marzo de 2014. Requimientos Internos No. 8. Guías Depacho Proveedor No. 48 Programa 01. Convenio de Suministro. |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.