Orden de Compra. Nº855-43-SE14 "Suministro de Flete Marzo 2014 Prog. 01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-43-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Flete Marzo 2014 Prog. 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-2-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz
Razón Social MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL
R.U.T. 6.635.502-0
Sucursal MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaServicio de fletes con camioneta día 10 de Marzo de 2014. Requimiento Interno N°8. Guía Depacho Proveedor N°48. Programa 01. Convenio de SuministroServicio de fletes con camioneta día 10 de Marzo de 2014. Requimiento Interno N°8. Guía Depacho Proveedor N°48. Programa 01. Convenio de Suministro. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
78121601
Servicios de flete2UnidadServicio de fletes con camión día 10 de Marzo de 2014. Requimientos Internos No. 8. Guías Depacho Proveedor No. 48 Programa 01. Convenio de SuministroServicio de fletes con camión día 10 de Marzo de 2014. Requimientos Internos No. 8. Guías Depacho Proveedor No. 48 Programa 01. Convenio de Suministro. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.