Orden de Compra. Nº855-55-SE25 "PLAN-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, P02, SC 57072"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-55-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PLAN-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, P02, SC 57072
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna *
Impuesto 33953,19
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFER
Razón Social IFER SPA
R.U.T. 78.051.336-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadTRAPERO ALGODON 50X50 CON OJALTRAPERO ALGODON 50X50 CON OJAL $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.880 $ 19.880
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO FRANELA 50X50PAÑO FRANELA 50X50 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLA DE LIMPIEZA ANATOMICAescobilla de ropa $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.584 $ 3.584
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadSOPAPA W.C. CON MANGO DE MADERAsopapo mango de madera $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA UÑAS PLASTICA, DE CERDA SUAVEescobilla uñas suave $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
48101907
Jarras de servicio3UnidadJARRO GRADUADO O MILIMETRADO 1 LITROjarra milimetrada 1000 ml $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259 $ 2.259
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOS MANGO EXTENSIBLE 23.5 CMS.limpiavidrios extensible $ 2.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.646 $ 5.646
22101620
Máquinas de limpieza o acabado de juntas2UnidadAPARATO LIMPIAVIDRIOS MAGNETICOS PARA VENTANAS SUPERIORES limpiavidrios magnético $ 2.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.684 $ 4.684
47131618
Mopas húmedas10UnidadREPUESTO MOPA CLÁSICArepuesto mopa clásica $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460
47121801
Plumeros5UnidadPLUMEROplumero 60 cm $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10PackGUANTES DE GOMA SEMIGRUESOS, LARGOS, RESISTENTES Y ANTIDESLIZANTES TALLA SGUANTES S $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10PackGUANTES DE GOMA SEMIGRUESOS, LARGOS, RESISTENTES Y ANTIDESLIZANTES TALLA MGUANTES M $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5PackGUANTES DE GOMA SEMIGRUESOS, LARGOS, RESISTENTES Y ANTIDESLIZANTES TALLA LGUANTES L $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
47121701
Bolsas de basura50PackBOLSA DE BASURA 80X120BOLSA DE BASURA 80X120 $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.050 $ 67.050
47131502
Paños de limpieza10PackPACK PAÑO ASEO MUTIUSO COLORES DIFERENTES 30X30 APROX.PACK PAÑO ASEO MUTIUSO COLORES DIFERENTES 30X30 APROX. $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
Total Neto $ 178.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.953
TOTAL OC $ 212.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.