Orden de Compra. Nº855-583-SE22 "CE-ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO P01, SC 49487"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-583-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CE-ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO P01, SC 49487
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1702
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Los Acacios N°01990
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2411077,77
Dirección de Envío de la Factura Los Acacios N°01990
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas283CajaCAJA CON 10 PAQUETES DE 45 TOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBE PREMIUM 450 UNIDADES EN TOTAL O EQUIVALENTETH BABYSEC PREMIUM 45 UN X 10UND $ 8.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413.141 $ 2.413.141
47131618
Mopas húmedas38PackPACK 48 UNIDADES DE TRAPERO REUTILIZABLE ABSORBENTE CON OJAL 40X40TRAPERO REUTILIZABLE ABSORBENTE CON OJAL 40X40 VIRUTEX AMARILLO X 48 UND. $ 100.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825.536 $ 3.825.536
42171704
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de urgencia184PackPAÑAL BEBÉ BABYSEC PREMIUM TALLA XXG PAQUETE DE 128 UNIDADES O EQUIVALENTEPAÑAL BEBÉ BABYSEC PREMIUM TALLA XXG PAQUETE 14UN X 9 UND $ 28.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.195.240 $ 5.195.240
47131824
Productos de limpieza de ventanas107PackPACK DE 2 BIDONES DE 5 LITROS LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS ELITE O EQUIVALENTELIMPIAVIDRIO CIF DE 5LT X 2UND $ 11.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255.966 $ 1.255.966
Total Neto $ 12.689.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.411.078
TOTAL OC $ 15.100.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.