Orden de Compra. Nº855-585-SE22 "CE-ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO P01, SC 49487"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-585-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CE-ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO P01, SC 49487
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1705
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1796749,44
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes80CajaCAJA DE 12 UNIDADES DE DESENGRASANTE COCINA LIMPIADOR CREMA ORIGINAL 750 ML LIMPIADOR CREMA CIF 750GR. CAJA DE 12 UNIDADES. $ 20.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639.680 $ 1.639.680
47121702
Envases para residuos o forros rígidos40PackPACK DE 3 PAPELEROS DE 36 LITROS PARA BAÑO SAN REMO CON PEDAL BLANCO 36 L O EQUIVALENTEPAPELERO SANREMO CPEDAL BLANCO 36 LT. PACK DE 3 UNIDADES $ 45.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.400 $ 1.814.400
47131602
Paños de limpieza absorbente25PackPACK DE 100 UNIDADES DE PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO PRO PAÑO SACUDIR O EQUIVALENTEPAÑO DE GENERO 40X35 PACK DE 100 UNIDADES. $ 37.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.500 $ 941.500
10191509
Insecticidas45PackPACK DE 12 UNIDADES INSECTICIDA TODO INSECTO 500 CC INSECTICIDA KILLER TODO INSECTO 560CC. PACK DE 12 UNIDADES. $ 29.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.680 $ 1.345.680
12141901
Cloro Cl387PackPACK DE 3 BIDONES DE 4 LITROS O EQUIVALENTE DE CLORO LIQUIDO CLORO CONCENTRADO IMPEKE 4LT. PACK DE 3 BIDONES. $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735.316 $ 2.735.316
47131806
Barniz o ceras de muebles28PackPACK DE 2 BIDONES DE 5 LITROS DE LUSTRAMUEBLES CREMA AROMA LAVANDA LUSTRAMUEBLE CREMA IGENIX LAVANDA BIDON 5L. PACK DE 2 BIDONES. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 9.456.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.796.749
TOTAL OC $ 11.253.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.