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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
855-62-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE-ADQ. MATERIAL DIDACTICO FUNGIBLE P02, SC 53554 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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855-5-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez N°788 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
194266,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez N°788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice XII |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.990-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Redoffice XII |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121109
| Blocs de dibujo | 160 | Unidad | BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N° 99 | BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N 99 |
$ 1.045,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.200
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$ 167.200
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44121618
| Tijeras | 45 | Unidad | TIJERAS ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD | TIJERAS ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD |
$ 635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.575
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$ 28.575
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60123601
| Pegamento de purpurina | 72 | Unidad | COLA FRIA ESCOLAR 500ML | COLA FRIA ESCOLAR 500ML |
$ 1.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.880
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$ 101.880
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44121708
| Marcadores | 75 | Unidad | MARCADORES TURBO MAXI | MARCADORES TURBO MAXI |
$ 2.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.875
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$ 205.875
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60121201
| Pintura de témpera líquida tradicional | 75 | Kit | TEMPERA PINTA CARA 6 COLORES UNIDAD | TEMPERA PINTA CARA 6 COLORES UNIDAD |
$ 4.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.250
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$ 323.250
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14111610
| Cartulina | 75 | Kit | CARTULINA DE COLORES 18 PLIEGOS 14 COLORES | CARTULINA DE COLORES 18 PLIEGOS 14 COLORES |
$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.000
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$ 87.000
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14111609
| Papel para forrar | 75 | Kit | PAPEL CELOFAN ESTUCHE 10 PLIEGOS- 8 COLORES | PAPEL CELOFAN ESTUCHE 10 PLIEGOS- 8 COLORES |
$ 1.145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.875
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$ 85.875
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60124102
| Productos de artesanía multicultural | 60 | Kit | PALOS DE HELADO COLORES SURTIDOS 50 UN | PALOS DE HELADO COLORES SURTIDOS 50 UN |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.800
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$ 22.800
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Total Neto
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$ 1.022.455
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 194.266
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$ 1.216.721
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.