Orden de Compra. Nº855-69-SE24 "CE-ADQ. MATERIAL DIDACTICO FUNGIBLE P02, SC 53554 "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 855-69-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL DIDACTICO FUNGIBLE P02, SC 53554
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 855-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación José Menéndez N°788
Comuna Punta Arenas
Impuesto 142510,83
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable140UnidadADHESIVO BARRA 36GR UNIDADESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL ANEXO 3. VALOR EN NETO. ADHESIVO BARRA 36GR UNIDAD $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.220
31201505
Cinta adhesiva de doble cara25UnidadCINTA DOBLE FAZ 12MM X 50MTESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL ANEXO 3. VALOR EN NETO. CINTA DOBLE FAZ 12MM X 50MT $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.300 $ 73.300
11111701
Arena silícea115UnidadMÚSICA Y ARTE MUNDO SALUDABLE NUEVA ARENA COTTON ELÁSTICA UNIDADESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL ANEXO 3. VALOR EN NETO. MÚSICA Y ARTE MUNDO SALUDABLE NUEVA ARENA COTTON ELÁSTICA UNIDAD $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.705 $ 352.705
86131502
Pintura111KitSET PINTURAS TOY COLORS PARA DEDOS 6 COLORES 180ml C/uESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN EL ANEXO 3. VALOR EN NETO. SET PINTURAS TOY COLORS PARA DEDOS 6 COLORES 180ml C/u $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.832 $ 278.832
Total Neto $ 750.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.511
TOTAL OC $ 892.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.