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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-102-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 856-3-LE14 Programa 02 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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856-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6973 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECIS DALL FIRE |
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Razón Social |
JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA
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R.U.T. |
10.064.195-k |
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Sucursal |
ECIS DALL FIRE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | Cambio de Manguera | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700
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$ 1.700
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | Recarga de Extintores 6Kg. | |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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46191601
| Extintores | 12 | Unidad | Mantencion de Extintores en Jardines Infantiles de la Direccion Regional y oficnas. | Trabajos en terreno, bajo norma 2056, colocación argolla identificadora apertura equipo, en caso de ser necesario se dejan equipos en préstamo, garantía trabajos 12 meses, duración aprox. trabajos 80 días hábiles |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.200
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$ 28.200
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Total Neto
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$ 36.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.973
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$ 43.673
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.