Orden de Compra. Nº856-1031-SE23 "RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1031-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 50376
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3190
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 3197555,6
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona1000PackLIQUIDO SANITIZANTE ALCOHOL 70% PLUS FORMULA COBRE Y GLICERINA 1000 ML CON PULVERIZADOR CAJA 6 UNIDADESSe oferta producto. $ 13.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.188.000 $ 13.188.000
12161902
Detergentes surfactantes430Pack CLOROGEL 900 ML 12 UNIDADES Caja de 12 ud (10,8 Litros)Se oferta producto. $ 8.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.641.240 $ 3.641.240
Total Neto $ 16.829.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.197.556
TOTAL OC $ 20.026.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.