Orden de Compra. Nº856-1035-SE23 "CE _ DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 52.42 PMI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1035-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CE _ DESDE 856-8-LR23 Articulos de Aseo - SC 52.42 PMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3199
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 152807,88
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas4BolsaMOPA CON MANGO CLÁSICA ALGODÓN 12 UNIDADES Caja de 12 udMOPA DE ALGODÓN 200GR CON MANGO - CLASICA CAJA X 12 UNID $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600
47131618
Mopas húmedas4CajaREPUESTO MOPA REDONDA 12 UNIDADES Caja de 12 udREPUESTO MOPA REDONDA ALGODÓN - CLÁSICA , CAJA X 12 UNID $ 14.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.480 $ 59.480
14111701
Papel facial12CajaPAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA 50 UNIDADES 42 PAQUETES 42 paquetes de 50 hojasPAÑUELO DESECHABLE DH 50 UNIDADES 42 PAQUETES $ 18.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.880 $ 221.880
52121703
Toalla de cara30CajaTOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBÉ 10 PAQUETES DE 45 UNIDADES 10 paquetes de 45 unidadesTOALLITAS HÚMEDAS BABYSEC 10 PAQUETES DE 45 UNIDADES $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.700 $ 221.700
47131803
Desinfectantes domésticos12PackCLORO CONCENTRADO 4 Litros 4 UNIDADES 4 lts x 4 Unidades (16 Litros)CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 4000GR IMPEKE CAJA X 4 UNID $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.680 $ 88.680
12161902
Detergentes surfactantes4PackLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE DE INODORO EXTRA FUERTE 12 UNIDADES Caja de 12 udLIMPIADOR LÍQUIDO DESINCRUSTANTE HARPIC EXTRA FUERTE 750 ML CAJA X 12 UNIDADES $ 30.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.912 $ 120.912
Total Neto $ 804.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.808
TOTAL OC $ 957.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.